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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 10.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.871.191

Retención DNCP
₲ 36.991
Retención IVA
₲ 283.091
Retención Renta
₲ 188.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151400
Monto Contrato
₲ 66.477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.074.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.074.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma