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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009972
Monto de la Factura
₲ 2.296.511
Nro. Solicitud de Transferencia
83045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.875

Retención DNCP
₲ 8.462
Retención IVA
Retención Renta
₲ 43.174
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-140753
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.174.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.174.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS ADUANEROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)