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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 71.403.844
Nro. Solicitud de Transferencia
117123
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.695.864

Retención DNCP
₲ 279.903
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.428.077
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149494
Monto Contrato
₲ 559.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.713.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.713.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667