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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 15.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15973
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.678.500

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.576.500
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149494
Monto Contrato
₲ 559.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.713.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.713.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667