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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 50.350.880
Nro. Solicitud de Transferencia
146397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.426.867

Retención DNCP
₲ 177.601
Retención IVA
₲ 1.373.206
Retención Renta
₲ 1.373.206
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147752
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.883.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.883.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330555
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3