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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0018188
Monto de la Factura
₲ 103.507.320
Nro. Solicitud de Transferencia
183533
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.167.484

Retención DNCP
₲ 382.484
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.957.352
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
450
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148470
Monto Contrato
₲ 583.531.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.518.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.518.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335147
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VITAMINA A, C, Y D
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)