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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019062
Monto de la Factura
₲ 5.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.121.807

Retención DNCP
₲ 19.184
Retención IVA
₲ 149.877
Retención Renta
₲ 199.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-235587
Monto Contrato
₲ 150.112.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.904.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.904.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve