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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012665
Monto de la Factura
₲ 30.961.467
Nro. Solicitud de Transferencia
169245
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.050.590

Retención DNCP
₲ 118.951
Retención IVA
₲ 185.032
Retención Renta
₲ 606.894
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119562
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.154.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.154.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores