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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019263
Monto de la Factura
₲ 17.113.428
Nro. Solicitud de Transferencia
60661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.595.726

Retención DNCP
₲ 65.546
Retención IVA
₲ 117.737
Retención Renta
₲ 334.419
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119564
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.811.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.811.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores