Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021542
Monto de la Factura
₲ 4.932.790
Nro. Solicitud de Transferencia
108087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.787.054
Retención DNCP
₲ 18.943
Retención IVA
₲ 30.147
Retención Renta
₲ 96.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119564
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.811.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.811.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores
