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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020893
Monto de la Factura
₲ 44.098.260
Nro. Solicitud de Transferencia
101166
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.751.900

Retención DNCP
₲ 168.726
Retención IVA
₲ 316.788
Retención Renta
₲ 860.846
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119564
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.811.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.811.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores