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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-1342274
Monto de la Factura
₲ 935.961
Nro. Solicitud de Transferencia
101411
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.083

Retención DNCP
₲ 3.335
Retención IVA
₲ 25.526
Retención Renta
₲ 17.017
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-122023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.520.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.520.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300198
Nombre de la Licitación
Provisión de agua y gaseosa
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores