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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0028232
Monto de la Factura
₲ 3.774.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73713
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.589.861

Retención DNCP
₲ 13.452
Retención IVA
₲ 102.952
Retención Renta
₲ 68.635
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125285
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.996.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.996.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309122
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca Nissan, Kia y Chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores