Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0153487
Monto de la Factura
₲ 20.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.475.157
Retención DNCP
₲ 72.980
Retención IVA
₲ 558.518
Retención Renta
₲ 372.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119537
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.897.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.897.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca Hyundai
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores
