Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162655
Monto de la Factura
₲ 1.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.904
Retención DNCP
₲ 6.186
Retención IVA
₲ 47.345
Retención Renta
₲ 31.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119537
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.897.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.897.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca Hyundai
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores
