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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0162656
Monto de la Factura
₲ 10.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.948.221

Retención DNCP
₲ 37.279
Retención IVA
₲ 285.300
Retención Renta
₲ 190.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119537
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.897.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.897.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca Hyundai
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores