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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0016769
Monto de la Factura
₲ 1.831.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.824.174

Retención DNCP
₲ 7.326
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119588
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.272.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.272.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300199
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores