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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0000140
Monto de la Factura
₲ 2.519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.746

Retención DNCP
₲ 9.874
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119588
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.272.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.272.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300199
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores