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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015369
Monto de la Factura
₲ 298.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185708
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.137.329

Retención DNCP
₲ 1.053.773
Retención IVA
₲ 8.147.727
Retención Renta
₲ 8.147.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
018/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-206697
Monto Contrato
₲ 298.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.137.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.137.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera