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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191530
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.643.778

Retención DNCP
₲ 39.858
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 308.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-177042
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.204.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.204.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363130
Nombre de la Licitación
LCO 05 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia