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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.428

Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 79.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-185915
Monto Contrato
₲ 16.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.183.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.183.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370032
Nombre de la Licitación
LCO 11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PSICOFARMACOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia