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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007045
Monto de la Factura
₲ 2.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.244

Retención DNCP
₲ 8.610
Retención IVA
₲ 66.573
Retención Renta
₲ 66.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-185271
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.225.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.225.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368040
Nombre de la Licitación
LCO 08 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia