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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003699
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27722
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.845.271

Retención DNCP
₲ 48.147
Retención IVA
₲ 372.273
Retención Renta
₲ 372.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-185207
Monto Contrato
₲ 646.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.783.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.783.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371562
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpiezas para varias oficinas Administrativas del MINNA - Plurianual 2019-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia