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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.443.610

Retención DNCP
₲ 13.830
Retención IVA
Retención Renta
₲ 70.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GENTE PROACTIVA S.A.
RUC
80054747-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135930
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.487.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.487.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados