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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0047536
Monto de la Factura
₲ 8.033.580
Nro. Solicitud de Transferencia
99531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.841.416

Retención DNCP
₲ 31.492
Retención IVA
Retención Renta
₲ 160.672
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135928
Monto Contrato
₲ 98.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.278.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.278.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados