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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 5.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.008

Retención DNCP
₲ 19.992
Retención IVA
₲ 153.000
Retención Renta
₲ 102.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136516
Monto Contrato
₲ 270.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.280.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.280.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados