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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 39.987.180
Nro. Solicitud de Transferencia
161562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.027.081

Retención DNCP
₲ 142.500
Retención IVA
₲ 1.090.559
Retención Renta
₲ 727.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136516
Monto Contrato
₲ 270.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.280.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.280.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados