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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 799.773
Nro. Solicitud de Transferencia
99276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.773

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
A-07/11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-35308
Monto Contrato
₲ 11.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.722.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.722.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr