Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018907
Monto de la Factura
₲ 5.301.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.301.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22711
Monto Contrato
₲ 125.085.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.138.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.138.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188120
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS VARIOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
