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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046342
Monto de la Factura
₲ 12.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-45316
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.152.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.152.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226046
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala