Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046342
Monto de la Factura
₲ 12.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-45316
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.152.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.152.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226046
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala