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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028505
Monto de la Factura
₲ 393.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
048/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-31141
Monto Contrato
₲ 190.908.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.547.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.547.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia