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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003080
Monto de la Factura
₲ 11.245.425
Nro. Solicitud de Transferencia
133850
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.245.425

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-42493
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.828.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.828.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226106
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN MEDIOS _ PRENSA ESCRITA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social