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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004100
Monto de la Factura
₲ 8.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98798
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.070.432

Retención DNCP
₲ 30.222
Retención IVA
₲ 233.673
Retención Renta
₲ 233.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13004-18-155348
Monto Contrato
₲ 514.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.858.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.858.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342583
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura