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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009001
Monto de la Factura
₲ 29.156.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.463.303

Retención DNCP
₲ 102.843
Retención IVA
₲ 795.177
Retención Renta
₲ 795.177
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187760
Monto Contrato
₲ 259.004.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.993.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.993.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5