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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.666.246
Nro. Solicitud de Transferencia
169428
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.483

Retención DNCP
₲ 5.877
Retención IVA
₲ 45.443
Retención Renta
₲ 45.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191602
Monto Contrato
₲ 51.656.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.879.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.879.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2