Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.657.488
Nro. Solicitud de Transferencia
169554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.445.087
Retención DNCP
₲ 12.901
Retención IVA
₲ 99.750
Retención Renta
₲ 99.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191602
Monto Contrato
₲ 51.656.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.879.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.879.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
