Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007495
Monto de la Factura
₲ 1.497.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.630
Retención DNCP
₲ 5.282
Retención IVA
₲ 40.844
Retención Renta
₲ 40.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193422
Monto Contrato
₲ 359.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.039.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.039.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
