Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0007389
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 582.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48747
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 548.578
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.054
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.884
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.884
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            94
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-20-193422
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 359.345.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 337.039.373
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 337.039.373
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            372323
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        