Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3510002
Monto de la Factura
₲ 254.080
Nro. Solicitud de Transferencia
48720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.326
Retención DNCP
₲ 896
Retención IVA
₲ 6.929
Retención Renta
₲ 6.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193422
Monto Contrato
₲ 359.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.039.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.039.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
