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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002686
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.980

Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 67.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193664
Monto Contrato
₲ 148.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.257.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.257.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computacion e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4