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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 4.795.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.200

Retención DNCP
₲ 16.916
Retención IVA
₲ 130.792
Retención Renta
₲ 130.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188112
Monto Contrato
₲ 137.977.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.964.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.964.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5