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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004639
Monto de la Factura
₲ 28.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152384
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.385.738

Retención DNCP
₲ 98.808
Retención IVA
₲ 763.977
Retención Renta
₲ 763.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192920
Monto Contrato
₲ 127.373.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.036.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.036.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1