Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106498
Monto de la Factura
₲ 15.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.358.740
Retención DNCP
₲ 53.770
Retención IVA
₲ 415.745
Retención Renta
₲ 415.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187387
Monto Contrato
₲ 66.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.626.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.626.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5