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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0106972
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.273

Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187387
Monto Contrato
₲ 66.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.626.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.626.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5