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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009642
Monto de la Factura
₲ 15.031.040
Nro. Solicitud de Transferencia
59936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.147

Retención DNCP
₲ 53.019
Retención IVA
₲ 409.937
Retención Renta
₲ 409.937
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187250
Monto Contrato
₲ 208.310.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.274.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.274.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370941
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4