Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 343.761.568
Nro. Solicitud de Transferencia
18077
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.798.396
Retención DNCP
₲ 1.212.541
Retención IVA
₲ 9.375.316
Retención Renta
₲ 9.375.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193524
Monto Contrato
₲ 732.080.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.566.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.566.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
