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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 208.663.720
Nro. Solicitud de Transferencia
4392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.546.048

Retención DNCP
₲ 736.014
Retención IVA
₲ 5.690.829
Retención Renta
₲ 5.690.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193524
Monto Contrato
₲ 732.080.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.566.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.566.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1