Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009688
Monto de la Factura
₲ 4.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.425
Retención DNCP
₲ 15.471
Retención IVA
₲ 119.618
Retención Renta
₲ 119.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195009
Monto Contrato
₲ 491.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.485.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.485.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378473
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
