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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.035

Retención DNCP
₲ 12.875
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 99.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190799
Monto Contrato
₲ 21.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.227.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.227.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4