Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004238
Monto de la Factura
₲ 5.343.614
Nro. Solicitud de Transferencia
134496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.033.296
Retención DNCP
₲ 18.848
Retención IVA
₲ 145.735
Retención Renta
₲ 145.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
64/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192016
Monto Contrato
₲ 85.497.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.532.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.532.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
